Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বাজেট

০৮ নং শিবগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ

উপজেলাঃ শিবগঞ্জ, জেলাঃ বগুড়া

‘বাজেট ফরম’ক’

                অর্থ বছর: ২০১৭-২০১৮

[বিধি ৩ (২) দ্রষ্টব্য]

বাজেট সার-সংক্ষেপ

 

বিবরণ

পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত বাজেট (২০১৫-২০১৬)

চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট (২০১৬-২০১৭)

পরবর্তী বৎসরের        বাজেট (২০১৭-২০১৮)

 

অংশ-১

রাজস্ব হিসাব প্রাপ্তি

 

 

 

 

 

রাজস্ব

৩৪২২৬৮৯

 

অনুদান

 

মোট প্রাপ্তি

৩৪২২৬৮৯

 

বাদ রাজস্ব ব্যয়

২২৬০৯৮৪

 

রাজস্ব উদ্বৃত্ত/ঘাটতি (ক)

১১৬১৭০৫

 

অংশ-২

উন্নয়ন হিসাব

 

 

 

 

 

উন্নয়ন অনুদান

১০৭৯৩৮৮৫

 

অন্যান্য অনুদান ও চাঁদা

 

মোট (খ)

১০৭৯৩৮৮৫

 

মোট প্রাপ্ত সম্পদ (ক+খ)

১১৯৫৫৫৯০

 

বাদ উন্নয়ন ব্যয়

১১৭৪৩৮৯০

 

সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি

২১১৭০০

 

যোগ প্রারম্ভিক জের (১ জুলাই)

২৩১৪৭

 

সমাপ্তি জের

২৩৪৮৪৭

 

আয়

প্রাপ্তির বিবরণ

পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত আয় (২০১৫-২০১৬)

চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০১৬-২০১৭)

পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০১৭-২০১৮)

কর ও রেট

 

২০০০০০

ইজারা (খোয়াড় ও হাট-বাজার ৫%)

১৯০০০০০

যানবাহন (মটরযান ব্যতীত)

৫০০০

নিবন্ধন কর

৫০০০

লাইসেন্স ও পারমিট ফি

৫০০০০

জন্মনিবন্ধন ফি

৫০০০০

গ্রাম আদালত ফি

৫০০০

সরকারী সংস্থাপন আয়

 

 

 

চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী

৩৮৫২০০

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ভাতা

 

 

 

উপজেলা পরিষদ অংশ

৩৩১১৩০

সরকারী অংশ

৪৯১৩৫৯

 

মোট

৩৪২২৬৮৯

                   

 

 

ব্যয়

 

 

ব্যয়ের খাত

পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ব্যয়       (২০১৫-২০১৬)

চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০১৬-২০১৭)

পরবর্তী বৎসরের বাজেট      (২০১৭-২০১৮)

 

 

 

 

১। সাধারণ সংস্থাপন/ প্রাতিষ্ঠানিক

 

 

ক. সম্মানী/ভাতা

 

৮১৬০০০

 

 

খ. কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি

 

 

৮২২৪৮৪

 

 

(১) পরিষদ কর্মচারি

 

 

 

 

(২) দায়যুক্ত ব্যয় (সরকারী কর্মচারী সম্পর্কিত)

 

 

 

 

গ. অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়

 

১০০০০

 

 

ঘ. আনুতোষিক তহবিলে স্থানামত্মর

 

 

 

 

ঙ. যানবাহন মেরামত ও জ্বালানী

 

৬০০০

 

 

২। কর আদায়ের জন্য ব্যয়

 

 

৪০০০০

 

 

৩। অন্যান্য ব্যয়

 

 

ক. প্রিন্ট,  স্টেশনারী/সেরেসত্মা

 

২০০০০

 

 

খ. বিদ্যুৎ বিল ও অফিস বিদ্যুৎ মেরামত

 

১০৫০০০

 

 

গ. জনম নিবন্ধন

 

৬০০০

 

 

ঘ. পত্রিকা বিল

 

৪০০০

 

 

ঙ. ব্যাংক চার্জ

 

৩৫০০

 

 

চ. ভূমি উন্নয়ন কর

 

৩০০০

 

 

ছ. অভ্যমত্মরিণ নিরীক্ষা ব্যয়

 

 

 

 

জ. আর্থিক সাহায্য

 

২০০০০

 

 

ঝ. আপ্যায়ন ব্যয়

 

২৫০০০

 

 

ঞ. রক্ষণাবেক্ষণ এবং সেবা প্রদানজনিত ব্যয়

 

৩০০০০

 

 

ট. অন্যান্য পরিশোধযোগ্য কর/বিল

 

৭০,০০০

 

 

ঠ. আনুষাঙ্গিক ব্যয়

 

২০০০০

 

 

৪। কর আদায় খরচ (বিভিন্ন রেজিস্টার, ফরম,    রশিদ বই ইত্যাদি মুদ্রণ)

 

২০০০০

 

 

৫। বৃক্ষরোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ

 

৩০০০০

 

 

৬। সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান:

 

 

ক. ইউনিয়ন এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ক্লাবে আর্থিক অনুদান

 

১০০০০০

 

 

৭। জাতীয় দিবস উদযাপন

 

১০০০০

 

 

৮। খেলাধূলা ও সংস্কৃতি

 

২০০০০

 

 

৯। জরম্নরী ত্রাণ

 

৮০০০০

 

 

মোট রাজস্ব ব্যয় =

 

 

২২৬০৯৮৪

 

 

১০। রাজসব উদ্বৃত্ত উন্নয়ন হিসাবে স্থানামত্মর

১১৭৬৭০০

 

 

সর্বমোট ব্যয় (রাজসব হিসাব)

৩৪২২৬৮৯

 

আয়

 

প্রাপ্তির বিবরণ

পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত প্রাপ্তি (২০১৫-২০১৬)

চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০১৬-২০১৭)

পরবর্তী বৎসরের বাজেট      (২০১৭-২০১৮)

 

 

১। অনুদান (উন্নয়ন)

 

 

 

 

ক. উপজেলা পরিষদ

 

 

 

 

১। কাবিখা/কাবিটা

 

 

৬০০০০০

 

২। টি,আর

 

 

৪০০০০০

 

৩। অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচি (ওয়েজ)

 

 

২৬৮৮০০০

 

৪। অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচি (নন-ওয়েজ)

 

 

৪০০০০০

 

৫। ভিজিডি

 

 

২৪১৯৯১১

 

৬। ভিজিএফ

 

 

১১৮৫৯৭৪

 

৭। ভূমি হস্থামত্মর কর ১%

 

 

৬০০০০০

 

মোট =

 

 

৮২৯৩৮৮৫

 

খ. সরকার

 

 

 

 

১। এলজিএসপি- ৩ (বিবিজি)

 

 

২০০০০০০

 

২। এলজিএসপি- ৩ (পিবিজি)

 

 

৫০০০০০

 

মোট =

 

 

২৫০০০০০

 

গ. অন্যান্য উৎস (যদি থাকে, নির্দিষ্টভাবে উলেস্নখ করিতে হইবে)

 

২। স্বেচছা প্রণোদিত চাঁদা

 

মোট অনুদান উন্নয়ন

 

 

১০৭৯৩৮৮৫

 

৪। রাজসব উদ্বৃত্ত

১১৭৬৭০০

 

মোট প্রাপ্তি (উন্নয়ন হিসাব)

১১৯৭০৫৮৫

 

 

ব্যয়

 

ব্যয় বিবরণ

পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (২০১৫-২০১৬)

চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০১৬-২০১৭)

পরবর্তী বৎসরের বাজেট      (২০১৭-২০১৮)

 

 

১। কৃষি ও সেচ

১০০০০০০

 

২। শিল্প ও কুটিরশিল্প

 

৩। ভৌত অবকাঠামো

৬৫০০০০

 

৪। পরিবহন ও যোগাযোগ

 

 

৪০০০০০০

 

৫। আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো

৫০০০০০

 

৬। ক্রীড়া ও সংস্কৃতি

১৩৮০০০

 

৭। বিবিধ (প্রয়োজনে অন্যান্য খাতের এইরূপ ব্যয় উলেস্নখ করিতে হইবে) সোলার প্যানেল

৫০০০০০

 

৮। সেবা

 

৯। শিক্ষা

৮০০০০০

 

১০। স্বাস্থ্য

 

৫০০০০০

 

১১। দারিদ্র হ্রাসকরণঃ সামাজিক নিরাপত্তা ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা

৩৬০৫৮৮৫

 

১২। পলী উন্নয়ন ও সমবায়

 

১৩। মহিলা, যুব ও শিশু উন্নয়ন

১০০০০০

 

১৪। দুর্যোগ ব্যবস্থা ও ত্রাণ

 

মোট = উন্নয়ন ব্যয়

 

 

১১৭৯৩৮৮৫

 

১৫। সমাপ্তি জের

১৭৬৭০০

 

মোট ব্যয় ( উন্নয়ন হিসাব)

১১৯০৫৮৫